輸錯類別就沒辦法修改了,你可以不用這個卡片再下一個,在之后有增加電器類的資產(chǎn)再用這個卡片號。如果你沒有用這個卡片是可以刪除的。
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剛做的好辦,主數(shù)據(jù)錄錯了就凍結(jié)。新建一個正確的主數(shù)據(jù),然后錄入憑證即可。那個凍結(jié)的主數(shù)據(jù)等以后有了電器類的再利用上(解凍)就行了!\x0d\x0a還有,如果在今年已經(jīng)提取折舊了也能處理的,直接把購置資產(chǎn)的錯誤憑證沖銷即可。\x0d\x0a如果資產(chǎn)分類錯誤導(dǎo)致賬面折舊多計提或少計提,建議如下模式修改:\x0d\x0a1.ABUMN傳輸將舊卡片傳到新卡片(資本化日期會從舊卡片帶到新卡片);\x0d\x0a2.計算應(yīng)該補(bǔ)提或減提的金額;\x0d\x0a3.ABAA 選擇相應(yīng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)代碼(640 650 Z64 Z65)做補(bǔ)提或減提折舊;\x0d\x0a5.AFAB執(zhí)行折舊運(yùn)行;\x0d\x0a6.如為以前年度資本化的資產(chǎn),需手工調(diào)整以前年度損益。
需要,因?yàn)镾AP系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊首先要上線,相關(guān)配置工作都必需做完善。
2、對賬面資產(chǎn)和公司設(shè)備實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬實(shí)一致。
3、從原來的的財務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)出固定資產(chǎn)相關(guān)信息,按照SAP中已定義好的資產(chǎn)分類對原有的卡片進(jìn)行分類,如果原系統(tǒng)和SAP系統(tǒng)分類一樣,可以省掉很多工作。
如何修改固定資產(chǎn)卡片
好像改不了.
我的這個金碟只能整體上的清除.要不就是清除一個單獨(dú)的固定資產(chǎn)然后再新設(shè)這個固定資產(chǎn).
不能單改一個固定資產(chǎn)的原值,折舊年限什么的.
金蝶K3怎樣修改固定資產(chǎn)卡片
首先你總賬和固定資產(chǎn)管理反結(jié)賬到8月份,然后你反過賬8月份的憑證,反審核固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證,最后做固定資產(chǎn)卡片修改
請問在金蝶中如何修改固定資產(chǎn)卡片,,,,能詳細(xì)說明一下步驟嗎?????
如果是在初始化階段錄入錯誤:系統(tǒng)設(shè)置---初始化---固定資產(chǎn)----初始化(進(jìn)行反初始化),然后固定資產(chǎn)---業(yè)務(wù)處理--變動處紶,選中卡片點(diǎn)變動,進(jìn)行折舊科目的修改。
如果是其他期間錄入錯誤,一般就在固定資產(chǎn)---業(yè)務(wù)處理--變動處理,選中卡片點(diǎn)變動,進(jìn)行折舊科目的修改,不用反結(jié)賬。
實(shí)在要反結(jié)賬就點(diǎn)固定資產(chǎn)---期末處理--期末結(jié)賬(反結(jié)賬),或者低版本的就按住Shift鍵,然后點(diǎn)結(jié)賬
誰知道用友軟件里的固定資產(chǎn)卡片設(shè)置怎么修改
卡片管理-打開該卡片-點(diǎn)修改按鈕
急:用友中的固定資產(chǎn)模塊,我想改原始卡片怎么改?
取消固定資產(chǎn)月末結(jié)賬至固定資產(chǎn)啟用月,進(jìn)入卡片管理修改即可,不過修改后再計提折舊會有一點(diǎn)影響,可以記一下原來的計提數(shù)是多少,(按修改本月計提折舊額快捷鍵crtl+alt+g)在折舊清單中進(jìn)行修改為原來計提折舊數(shù)。
只有這樣的笨辦法了,因?yàn)橹挥挟?dāng)月新增的卡片才可以直接修改,否則就是通過變動單做。
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那就沒有別的什么好辦法了
金蝶財務(wù)軟件中的固定資產(chǎn)卡片原值怎么修改呀
1、點(diǎn)開金蝶固定資產(chǎn)模塊
2、點(diǎn)固定資產(chǎn)變動,選中需要修改的固定資產(chǎn)卡片,點(diǎn)工具欄上的編輯按鈕
3、在彈出的界面選擇,原值和折舊,就可以修改,如下:
怎么修改固定資產(chǎn)原始卡片錄入人
要看你的是什么 財務(wù)系統(tǒng)啊 而且你修改的內(nèi)容是什么 修改 都是在固定資產(chǎn)變更里修改的
K3固定資產(chǎn)卡片怎么修改
必須在固定資產(chǎn)模塊先刪除該憑證,然后在找到原始卡片雙擊打開后點(diǎn)編輯后修改這就科目,修改好再重新生成憑證。
用友t3標(biāo)準(zhǔn)版怎樣修改固定資產(chǎn)卡片
做資產(chǎn)變動,可對資產(chǎn)的使用部門、原值、折舊等基本信息做修改。資產(chǎn)變動只能在計提折舊后操作。
SAP財務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片如何修改資產(chǎn)分類!
剛做的好辦,主數(shù)據(jù)錄錯了就凍結(jié)。新建一個正確的主數(shù)據(jù),然后錄入憑證即可。那個凍結(jié)的主數(shù)據(jù)等以后有了電器激的再利用上(解凍)就行了!
還有,如果在今年已經(jīng)提取折舊了也能處理的,直接把購置資產(chǎn)的錯誤憑證沖銷即可。
如果資產(chǎn)分類錯誤導(dǎo)致賬面折舊多計提或少計提,建議如下模式修改:
1.ABUMN傳輸將舊卡片傳到新卡片(資本化日期會從舊卡片帶到新卡片);
2.計算應(yīng)該補(bǔ)提或減提的金額;
3.ABAA 選擇相應(yīng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)代碼(640 650 Z64 Z65)做補(bǔ)提或減提折舊;
5.AFAB執(zhí)行折舊運(yùn)行;
6.如為以前年度資本化的資產(chǎn),需手工調(diào)整以前年度損益。
標(biāo)題名稱:關(guān)于sap系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片的信息
標(biāo)題網(wǎng)址:http://jinyejixie.com/article38/ddisspp.html
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